Evaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda.

Evaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda. - 96 páginas ; 25 cm.

Disertación

1. Problema. --2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y recomendaciones. --6. Propuesta

Disponible para préstamo interno

El presente trabajo de investigacion pretende evaluar el Control Interno del area de creditos en la Cooperativa de Ahorro y Credito Pujili Ltda., medida que ayudara a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institucion financiera. El estudio se llevo a cabo mediante una evaluacion, empleando los procesos de auditoria correspondientes


CONTROL INTERNO. INDICADORES FINANCIEROS. RIESGO.

DISERT 657.45 / V4221e
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