Evaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda.
Evaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda.
- 96 páginas ; 25 cm.
Disertación
1. Problema. --2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y recomendaciones. --6. Propuesta
Disponible para préstamo interno
El presente trabajo de investigacion pretende evaluar el Control Interno del area de creditos en la Cooperativa de Ahorro y Credito Pujili Ltda., medida que ayudara a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institucion financiera. El estudio se llevo a cabo mediante una evaluacion, empleando los procesos de auditoria correspondientes
CONTROL INTERNO. INDICADORES FINANCIEROS. RIESGO.
DISERT 657.45 / V4221e
Disertación
1. Problema. --2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y recomendaciones. --6. Propuesta
Disponible para préstamo interno
El presente trabajo de investigacion pretende evaluar el Control Interno del area de creditos en la Cooperativa de Ahorro y Credito Pujili Ltda., medida que ayudara a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institucion financiera. El estudio se llevo a cabo mediante una evaluacion, empleando los procesos de auditoria correspondientes
CONTROL INTERNO. INDICADORES FINANCIEROS. RIESGO.
DISERT 657.45 / V4221e