Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna (Registro nro. 258416)
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000 -CABECERA | |
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campo de control de longitud fija | 01953nam a2200229Ia 4500 |
008 - LONGITUD FIJA | |
campo de control de longitud fija | 200129s9999 xx 000 0 und d |
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER | |
ISBN | 9789587711127 |
041 0# - IDIOMA | |
idioma | Español |
100 1# - AUTOR PERSONAL | |
nombre | Estupiñán Gaitán, Rodrigo |
245 #0 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO | |
título | Administración de riesgos E.R.M. y la auditoría interna |
250 ## - EDICIÓN | |
edición | Colombia: Ecoe Ediciones, 2015 |
264 ## - PIE DE IMPRENTA | |
lugar (ciudad) | Colombia , |
fecha | 2015 |
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA | |
Extensión | 480 p. ; |
Dimensiones | 24 cm.*ilustraciones. |
336 ## - TIPO DE CONTENIDO | |
Término de tipo de contenido | texto |
337 ## - MEDIACIÓN | |
Nombre/término del tipo de medio | no mediado |
338 ## - PORTADOR | |
Nombre/término del tipo de soporte | volumen |
505 0# - NOTA DE CONTENIDO | |
Nota de contenido | Primera parte Control interno y riesgosCapítulo 1 El control interno (modelo) Capítulo 2 COSO 2013 Marco de Control Interno integrado o control interno mediante reporte financiero externo Capítulo 3 El riesgo empresarial Capítulo 4 Administración de riesgo empresarial E.R.M Capítulo 5 Conocimiento en administración del riesgo empresarial Capítulo 6 Conocimiento del cliente para la administración del riesgo Capítulo 7 Evaluación de los riesgos para la planeación de una auditoría bajo riesgo -Segunda parteLa auditoría interna, los controles internos, riesgos y gobierno corporativoCapítulo 1Organización de la auditoría internaCapítulo 2Enfoque moderno de la auditoría internaCapítulo 3Normas internacionales de auditoría interna y consejos para la prácticaCapítulo 4El riesgo en el nuevo enfoque de auditoría internaCapítulo 5La auditoría interna y el (E.R.M)Capítulo 6El auditor interno, el administrador en la gestión de riesgos corporativosCapítulo 7Prácticas del E.R.M. en la auditoría internaCapítulo 8Mapa de riesgos para uso en la auditoría internaCapítulo 9Auditoría de cumplimiento por parte del auditor interno |
856 41 - LOCALIZACIÓN Y ACCESO ELECTRÓNICOS | |
URL | <a href="http://www.etp.com.py/common/getBookImg?width=150&attachmentId=1025140">http://www.etp.com.py/common/getBookImg?width=150&attachmentId=1025140</a> |
082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY | |
Clasificación | 657.458/Es88a/04.3.069(a) |
650 04 - MATERIA GENERAL | |
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial | AUDITORIA INTERNA / ADMINISTRACION DE RIESGOS / GESTION DE NEGOCIOS / ADMINISTRACION FINANCIERA |
942 00 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA | |
Préstamos Koha (prestado), todas las copias | 0 |
Ocultar en el OPAC | Perdido | Dañado | No circula | Colección | Sede propietaria | Localización actual | Ubicación | Adquirido | Proveedor | Préstamos | Signatura topográfica | Código de barras | Visto por última vez | Ejemplar | Tipo de ítem |
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No oculto | Col General | Sede Esmeraldas | Sede Esmeraldas | Sala general | 03/08/2022 | GEN | 657.458/Es88a/04.3.069(a) | ESM415801 | 03/08/2022 | Ej.1 | Libro | ||||
No oculto | Col General | Sede Esmeraldas | Sede Esmeraldas | Sala general | 03/08/2022 | GEN | 657.458/Es88a/04.3.069(a) | ESM415802 | 03/08/2022 | Ej.2 | Libro |