PROPUESTA DE MEJORA DEL CONTROL INTERNO PARA LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS DE LA EMPRESA CONCLISAN CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2014. / Silvana Elizabeth Cumbicus Jaramillo, Alexandra Thalía Pacheco Trujillo

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2014Descripción: 275 páginas ; 30 cmTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA C91 2014
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La presente disertacion de grado tiene como finalidad proponer mejoras de control interno en las areas administrativa y financiera de la empresa CONCLISAN CIA. LTDA. dedicada a la prestacion de servicios medicos en la ciudad de Santo Domingo. Para evaluar el control interno se aplico el metodo descriptivo con el fin de conocer los procesos efectuados en la organizacion y el metodo explicativo que permitio interpretar la realidad del negocio; fue necesaria la utilizacion de instrumentos de recogida de datos como son: la observacion y descripcion de los procesos que se realizan en la compañia a traves de narrativas, con la informacion recolectada, se procedio a la graficacion de flujogramas y elaboracion de cuestionarios con el proposito de conocer los controles aplicados en los departamentos a ser evaluados; los datos obtenidos fueron utilizados en la deteccion de riesgos y planteamiento de recomendaciones con sus respectivos indicadores. Posterior al analisis realizado se determino que el nivel de riesgo de la empresa es medio y bajo, siendo relevante considerar ciertos aspectos que le permitan mejorar sus controles y cumplir los objetivos propuestos.
Nota de disertación: Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2014
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Incluye CD. Costo USD80,00

Director: Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg. Lectores: Maria Esther Gonzalez Ludeña, Lic. Victor Hugo Ruiz Nuñez, Lic. .

Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2014

La presente disertacion de grado tiene como finalidad proponer mejoras de control interno en las areas administrativa y financiera de la empresa CONCLISAN CIA. LTDA. dedicada a la prestacion de servicios medicos en la ciudad de Santo Domingo. Para evaluar el control interno se aplico el metodo descriptivo con el fin de conocer los procesos efectuados en la organizacion y el metodo explicativo que permitio interpretar la realidad del negocio; fue necesaria la utilizacion de instrumentos de recogida de datos como son: la observacion y descripcion de los procesos que se realizan en la compañia a traves de narrativas, con la informacion recolectada, se procedio a la graficacion de flujogramas y elaboracion de cuestionarios con el proposito de conocer los controles aplicados en los departamentos a ser evaluados; los datos obtenidos fueron utilizados en la deteccion de riesgos y planteamiento de recomendaciones con sus respectivos indicadores. Posterior al analisis realizado se determino que el nivel de riesgo de la empresa es medio y bajo, siendo relevante considerar ciertos aspectos que le permitan mejorar sus controles y cumplir los objetivos propuestos.

AB

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