PROPUESTA DE MANUAL DE CONTROL INTERNO PARA MEJORAR LA GESTION FINANCIERA EN LA EMPRESA JIANHAO S.A. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2015 / Karla Fernanda Panamito Alvarez, Ángel León Velasco Salazar

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2015Descripción: 146 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA P1918v 2015
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La presente disertacion de grado tiene como objeto resaltar la importancia e incidencia del control interno en las empresa no como componente de exito, sino como herramienta que permite proporcionar seguridad razonable acerca del cumplimiento de objetivos organizacionales mediante las actividades de planeacion, organizacion y direccion del desempeño. Basados en los beneficios y teoria de control interno se desarrolla una propuesta de manual de control interno para mejorar la gestion financiera en la Empresa Jianhao S.A. de la ciudad de Santo Domingo, la misma que se dedica a la venta de insumos agricolas para diferentes empresas a las que presta sus servicios. En la presente investigacion se han empleado enfoques cualitativos para realizar el proceso de recoleccion de informacion mediante entrevistas y cuestionarios aplicados al personal de la empresa acerca de los diferentes procesos que se tratan; mediante el uso del enfoque cuantitativo se ha hecho posible la presentacion de ponderaciones de los resultados obtenidos sobre la evaluacion de los niveles de riesgos y confianza de la empresa. Del proceso que se ha llevado a cabo se concluye que la empresa requiere una organizacion basada en el modelo de control interno COSO que permita mejorar el ambiente interno y el perfeccionamiento de las actividades de control transformandolas en eficaces y eficientes; mediante la aplicacion de manuales de funciones, definicion de politicas y procedimientos que faciliten los flujos de informacion y comunicacion oportunos.
Nota de disertación: Tesis Ingenieros en Contabilidad y Auditoria - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2015
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No hay impreso Costo USD80,00

Director: Ana Dolores Guillen Alava, Mg. Lectores: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg. Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg.

Tesis Ingenieros en Contabilidad y Auditoria - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2015

La presente disertacion de grado tiene como objeto resaltar la importancia e incidencia del control interno en las empresa no como componente de exito, sino como herramienta que permite proporcionar seguridad razonable acerca del cumplimiento de objetivos organizacionales mediante las actividades de planeacion, organizacion y direccion del desempeño. Basados en los beneficios y teoria de control interno se desarrolla una propuesta de manual de control interno para mejorar la gestion financiera en la Empresa Jianhao S.A. de la ciudad de Santo Domingo, la misma que se dedica a la venta de insumos agricolas para diferentes empresas a las que presta sus servicios. En la presente investigacion se han empleado enfoques cualitativos para realizar el proceso de recoleccion de informacion mediante entrevistas y cuestionarios aplicados al personal de la empresa acerca de los diferentes procesos que se tratan; mediante el uso del enfoque cuantitativo se ha hecho posible la presentacion de ponderaciones de los resultados obtenidos sobre la evaluacion de los niveles de riesgos y confianza de la empresa. Del proceso que se ha llevado a cabo se concluye que la empresa requiere una organizacion basada en el modelo de control interno COSO que permita mejorar el ambiente interno y el perfeccionamiento de las actividades de control transformandolas en eficaces y eficientes; mediante la aplicacion de manuales de funciones, definicion de politicas y procedimientos que faciliten los flujos de informacion y comunicacion oportunos.

WL

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