EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA PARABRISAS J.M. EN SANTO DOMINGO, PERIODO 2016. / Cándida Lisbeth Jiménez Bayas, Erika Carolina Moreira Pin.

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2018Descripción: 132 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA J5647m 2018
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El presente trabajo de titulacion denominado: “Evaluacion del sistema de control interno de la gestion de inventarios de la Empresa Parabrisas J.M., en Santo Domingo, periodo 2016”, tiene como finalidad la mejora del control interno en el area de inventarios, a traves de diversas herramientas y procesos de auditoria; como, la observacion, entrevista, cuestionario de control interno y narrativas con sus respectivos flujogramas para la evaluacion del sistema de control interno. Al detectar las falencias, se empezo a desarrollar la investigacion, misma que se encuentra alineada al area evaluada, debido a que la organizacion opera bajo politicas y procedimientos que se han implementado con base en la experticia del Propietario. Se elaboro un marco referencial en relacion a las variables de la investigacion, sustentadas teoricamente. Posteriormente, con la aplicacion de los programas de planificacion y ejecucion de la auditoria, se obtuvo la evidencia suficiente y se determinaron los hallazgos encontrados; como son: el no registro de las entradas y salidas de las existencias, ocasionando ineficiencia en la gestion de inventarios, que se refleja en el informe de evaluacion del sistema de control interno. Por consiguiente, se realizaron conclusiones generales del trabajo propuesto y se elaboraron recomendaciones que pondra en practica la Empresa “Parabrisas J.M.”, para el mejoramiento de la gestion de inventarios y toma de decisiones adecuadas con la finalidad de obtener resultados eficientes y eficaces.
Nota de disertación: Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría-CPA . Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2018
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Costo USD80

Directores: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg. Lectores: Patricio Rodrigo Portero Lopez, Mg. Ximena Leticia Garcia Zambrano, Mg.

Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría-CPA . Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2018

El presente trabajo de titulacion denominado: “Evaluacion del sistema de control interno de la gestion de inventarios de la Empresa Parabrisas J.M., en Santo Domingo, periodo 2016”, tiene como finalidad la mejora del control interno en el area de inventarios, a traves de diversas herramientas y procesos de auditoria; como, la observacion, entrevista, cuestionario de control interno y narrativas con sus respectivos flujogramas para la evaluacion del sistema de control interno. Al detectar las falencias, se empezo a desarrollar la investigacion, misma que se encuentra alineada al area evaluada, debido a que la organizacion opera bajo politicas y procedimientos que se han implementado con base en la experticia del Propietario. Se elaboro un marco referencial en relacion a las variables de la investigacion, sustentadas teoricamente. Posteriormente, con la aplicacion de los programas de planificacion y ejecucion de la auditoria, se obtuvo la evidencia suficiente y se determinaron los hallazgos encontrados; como son: el no registro de las entradas y salidas de las existencias, ocasionando ineficiencia en la gestion de inventarios, que se refleja en el informe de evaluacion del sistema de control interno. Por consiguiente, se realizaron conclusiones generales del trabajo propuesto y se elaboraron recomendaciones que pondra en practica la Empresa “Parabrisas J.M.”, para el mejoramiento de la gestion de inventarios y toma de decisiones adecuadas con la finalidad de obtener resultados eficientes y eficaces.

FN

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