Evaluacion del sistema de control interno y mejora de la gestion de inventarios de la Empresa "IMPORELLANA S.A" en la ciudad de Santo Domingo, periodo 2017 / Jhoanna Lisbeth Sánchez Enríquez

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2019Descripción: 119 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
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  • no mediado
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Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA Sn19i 2019
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El presente trabajo de titulacion tuvo como fin evaluar el control interno a la gestion de inventarios de la empresa “IMPORELLANA S.A” durante el periodo 2017, la misma que comercializa electrodomesticos y articulos electronicos en la ciudad de Santo Domingo. Para lograr este objetivo se utilizo un enfoque cuantitativo y cualitativo, con una investigacion de tipo descriptivo-explicativo. La poblacion estuvo conformada por todo el personal de la empresa, asi como los proveedores y clientes del ultimo semestre del periodo evaluado. En primer lugar, se realizo el levantamiento de informacion a traves de una entrevista y encuestas para conocer la situacion actual de la empresa, luego se realizo la identificacion de riesgos en donde se aplico el cuestionario COSO ERM que permitio determinar el nivel de confianza y riesgo de la gestion de inventarios. En la evaluacion del sistema de control interno, con base en pruebas de cumplimiento, se determino el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos de compras, recepcion, almacenamiento y ventas. Posteriormente, en el informe de auditoria se detallaron los hallazgos que afectan el control interno, con su respectiva conclusion y recomendacion, en los cuales se expresa que el problema del control de inventarios de la empresa se centra en la deficiente planificacion de las compras y la falta de mecanismos de control del movimiento de la mercaderia. Finalmente, con base a las recomendaciones, se plantearon nuevas politicas, procesos y metodos que permitan mejorar el control y registro de los inventarios de la empresa.
Nota de disertación: Tesis Ingeniería en Contabilidad y Auditoria CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019
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Director: Ximena Leticia Garcia Zambrano, Mg. Lectores: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg.; Manaces Esaud Gaspar Santos, Mg.

Tesis Ingeniería en Contabilidad y Auditoria CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019

El presente trabajo de titulacion tuvo como fin evaluar el control interno a la gestion de inventarios de la empresa “IMPORELLANA S.A” durante el periodo 2017, la misma que comercializa electrodomesticos y articulos electronicos en la ciudad de Santo Domingo. Para lograr este objetivo se utilizo un enfoque cuantitativo y cualitativo, con una investigacion de tipo descriptivo-explicativo. La poblacion estuvo conformada por todo el personal de la empresa, asi como los proveedores y clientes del ultimo semestre del periodo evaluado. En primer lugar, se realizo el levantamiento de informacion a traves de una entrevista y encuestas para conocer la situacion actual de la empresa, luego se realizo la identificacion de riesgos en donde se aplico el cuestionario COSO ERM que permitio determinar el nivel de confianza y riesgo de la gestion de inventarios. En la evaluacion del sistema de control interno, con base en pruebas de cumplimiento, se determino el nivel de eficiencia y eficacia de los procesos de compras, recepcion, almacenamiento y ventas. Posteriormente, en el informe de auditoria se detallaron los hallazgos que afectan el control interno, con su respectiva conclusion y recomendacion, en los cuales se expresa que el problema del control de inventarios de la empresa se centra en la deficiente planificacion de las compras y la falta de mecanismos de control del movimiento de la mercaderia. Finalmente, con base a las recomendaciones, se plantearon nuevas politicas, procesos y metodos que permitan mejorar el control y registro de los inventarios de la empresa.

MM

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