EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA EN LOS PROCESOS DE CREDITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA COMPUSOFTNET CIA. LTDA., EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO 2017 / Wendy Tatiana Molina Loor; Yuri Anabel Zambrano Suárez.

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2019Descripción: 156 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA M7332e 2019
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El presente trabajo de titulacion tiene como proposito evaluar el sistema de control interno y mejoras en los procesos de creditos y cobranzas en la empresa Compusoftnet Cia. Ltda., en el periodo 2017, se dedica a la compra-venta de suministros de oficinas, servicios de instalacion, mantenimiento y reparacion de redes de telecomunicacion y redes electronicas, se encuentra ubicada en la ciudad de Santo Domingo. En cuanto a la problematica de la entidad se pudo determinar la deficiencia del sistema del control interno en la gestion de creditos y cobranzas, ademas se puede corroborar que el nivel de riesgo es medio, debido a las deficiencias de los procesos y actividades que realiza la entidad. Ademas se determino que el analisis de los indicadores o ratios financieros es fundamental en la organizacion, se realizo mediante la aplicacion de tecnicas y herramientas ya que con ellos se puede conocer el endeudamiento o liquidez en la organizacion. Mediante el estudio realizado se determino que el enfoque del estudio es mixto, debido que se utilizo tecnicas cuantitativa y cualitativa, en cuanto a la cualitativa es donde se utiliza recoleccion de datos donde se describe o se afirma y en cuanto a la cuantitativa porque se utilizo informacion financiera, el objetivo de la investigacion es estudiar cada uno de los procesos a fin de determinar si la entidad opera de manera eficaz. Por ultimo se elaboro un informe de auditoria, donde se establecieron conclusiones y recomendaciones para contribuir con la organizacion para que puedan mejorar en los procesos, actividades y normas para que tengan un rendimiento eficaz en el ente. Palabras Claves: Control interno, Liquidez, Concesion de Concesion, cartera vencida, cuentas por cobrar
Nota de disertación: Tesis Ingenieras en contabilidad y auditoría CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019
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ECAC-CA M1191p 2019 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA EN LA GESTION DE INVENTARIOS EN LA EMPRESA MEGA MADERAS BRITO LOPEZ S.A., EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, EN EL AÑO 2018. / ECAC-CA M3669e 2017 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION DE INVENTARIOS EN LA FUNDACION SALUDESA EN SANTO DOMINGO, AÑO 2016 / ECAC-CA M437s 2016 APLICACION DE TECNICAS DE PLANEACION FINANCIERA A CORTO PLAZO EN LA CLINICA MAX MEDICAL EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO PARA EL AÑO 2015. / ECAC-CA M7332e 2019 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA EN LOS PROCESOS DE CREDITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA COMPUSOFTNET CIA. LTDA., EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO 2017 / ECAC-CA M7924 2017 EXAMEN ESPECIAL AL CICLO DE INVENTARIOS DEL ALMACEN DE LA ASOCIACION DE GANADEROS DE SANTO DOMINGO ASOGAN-SD, PERIODO PRIMER SEMESTRE AÑO 2016. / ECAC-CA M93 2016 ANALISIS Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INVENTARIO DE LA EMPRESA EMPROSERVIS CIA. LTDA., A PARTIR DE LA APLICACION DE HERRAMIENTAS FINANCIERAS PARA EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES PARA EL AÑO 2015. Vanessa Jeaneth Muñoz Rojas, Jeniffer Ines Zambrano Cedeño. ECAC-CA M93r 2019 PROPUESTA DE EXAMEN POR PROCEDIMIENTOS CONVENIDOS A LA CUENTA NOMINA DE LA EMPRESA EMPROSERVIS CIA. LTDA. EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, 2017 /

No hay impresa. Costo: USD80,00

Directora: Ximena Leticia Garcia Zambrano, Mg. Lectores: Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg.; Ilda Margoth Elizalde Elizalde, Mg.

Tesis Ingenieras en contabilidad y auditoría CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019

El presente trabajo de titulacion tiene como proposito evaluar el sistema de control interno y mejoras en los procesos de creditos y cobranzas en la empresa Compusoftnet Cia. Ltda., en el periodo 2017, se dedica a la compra-venta de suministros de oficinas, servicios de instalacion, mantenimiento y reparacion de redes de telecomunicacion y redes electronicas, se encuentra ubicada en la ciudad de Santo Domingo. En cuanto a la problematica de la entidad se pudo determinar la deficiencia del sistema del control interno en la gestion de creditos y cobranzas, ademas se puede corroborar que el nivel de riesgo es medio, debido a las deficiencias de los procesos y actividades que realiza la entidad. Ademas se determino que el analisis de los indicadores o ratios financieros es fundamental en la organizacion, se realizo mediante la aplicacion de tecnicas y herramientas ya que con ellos se puede conocer el endeudamiento o liquidez en la organizacion. Mediante el estudio realizado se determino que el enfoque del estudio es mixto, debido que se utilizo tecnicas cuantitativa y cualitativa, en cuanto a la cualitativa es donde se utiliza recoleccion de datos donde se describe o se afirma y en cuanto a la cuantitativa porque se utilizo informacion financiera, el objetivo de la investigacion es estudiar cada uno de los procesos a fin de determinar si la entidad opera de manera eficaz. Por ultimo se elaboro un informe de auditoria, donde se establecieron conclusiones y recomendaciones para contribuir con la organizacion para que puedan mejorar en los procesos, actividades y normas para que tengan un rendimiento eficaz en el ente. Palabras Claves: Control interno, Liquidez, Concesion de Concesion, cartera vencida, cuentas por cobrar

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