EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA JAPAN AUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2017 / Nefizh Fernanda Imbaquingo Carapaz

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2019Descripción: 120 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA Im18e 2019
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Contenidos:
El presente trabajo de titulacion se desarrollo en la empresa Japan Auto, dedicada a la venta y distribucion de repuestos automotrices ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en la que se realizo la evaluacion del sistema de control interno y la mejora en la gestion de inventario en relacion a las politicas y procedimientos que posee el ciclo; el mismo que comprende los procesos de compra, recepcion, almacenamiento y ventas. Para el estudio del caso se hizo uso de diferentes tecnicas de recogida de datos, refiriendose a entrevistas dirigidas al propietario y contador externo; y las encuestas al personal interno, proveedores y clientes, del mismo modo se realizaron pruebas de recorrido desde el momento en que ingresa la mercaderia hasta su posterior venta, permitiendo identificar las politicas, elaborar las narrativas y construir los flujogramas plasmados en las papeles de trabajo. Una vez identificada la problematica, se aplico el cuestionario COSO ERM para de determinar el nivel de riesgo y confianza, posterior, se emplearon pruebas sustantivas a fin de identificar las inconsistencias presentadas en control interno de la empresa con respecto al manejo de las existencias, finalmente se elaboro el informe de auditoria en el que se encuentra inmerso cada una de las eventualidades encontradas durante la evaluacion, proponiendo acciones correctivas que ayuden al desarrollo eficiente de los procesos empleados en la gestion de inventarios. Palabras claves: Sistema de control interno, gestion de inventarios, COSO ERM.
Nota de disertación: Tesis Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019
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ECAC-CA H4335 2016 EVALUACION DEL CONTROL INTERNO DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO DE LA PARROQUIA VALLE HERMOSO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS. Anderson Stalin Herrera Ortega. ECAC-CA H594u 2019 AUDITORIA DE GESTION AL CICLO DE INVENTARIOS DE LA EXTRACTORA DE PALMISTE SIEXPAL S.A. EN LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS, PERIODO 2018. / ECAC-CA Ig4m 2015 Propuesta de mejora de control interno para los procesos administrativo-financiero de la distribuidora muñoz velasquez cia. ltda. ubicada en la ciudad de santo domingo, año 2015 / ECAC-CA Im18e 2019 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA EN LA GESTION DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA JAPAN AUTO EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2017 / ECAC-CA J5647m 2018 EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DE LA GESTION DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA PARABRISAS J.M. EN SANTO DOMINGO, PERIODO 2016. / ECAC-CA J932 2018 AUDITORIA DE GESTION EN LA CONCESION DE CREDITOS DE LA COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO COORAMBATO, EN LA CIUDAD DE AMBATO, AÑO 2017. / ECAC-CA L151v 2016 PROPUESTA PARA EVALUACION Y MEJORA DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO EN EL AREA DE INVENTARIOS DE LA EMPRESA SURTIHOGAR, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, AÑO 2015. /

No hay impresa. Costo: USD80,00

Directora: Ximena Leticia Garcia Zambrano Lectores: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg.; Cesar Rodrigo Mejia Ramos, Mg.

Tesis Ingeniería en Contabilidad y Auditoría CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019

El presente trabajo de titulacion se desarrollo en la empresa Japan Auto, dedicada a la venta y distribucion de repuestos automotrices ubicada en la ciudad de Santo Domingo, en la que se realizo la evaluacion del sistema de control interno y la mejora en la gestion de inventario en relacion a las politicas y procedimientos que posee el ciclo; el mismo que comprende los procesos de compra, recepcion, almacenamiento y ventas. Para el estudio del caso se hizo uso de diferentes tecnicas de recogida de datos, refiriendose a entrevistas dirigidas al propietario y contador externo; y las encuestas al personal interno, proveedores y clientes, del mismo modo se realizaron pruebas de recorrido desde el momento en que ingresa la mercaderia hasta su posterior venta, permitiendo identificar las politicas, elaborar las narrativas y construir los flujogramas plasmados en las papeles de trabajo. Una vez identificada la problematica, se aplico el cuestionario COSO ERM para de determinar el nivel de riesgo y confianza, posterior, se emplearon pruebas sustantivas a fin de identificar las inconsistencias presentadas en control interno de la empresa con respecto al manejo de las existencias, finalmente se elaboro el informe de auditoria en el que se encuentra inmerso cada una de las eventualidades encontradas durante la evaluacion, proponiendo acciones correctivas que ayuden al desarrollo eficiente de los procesos empleados en la gestion de inventarios. Palabras claves: Sistema de control interno, gestion de inventarios, COSO ERM.

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