Auditoría interna / Juan Ramón Santillana
Productor: México, D.F., México: Pearson Educación, 2013Descripción: 73 páginas : tablas genealógicas, formularios, gráficas ; 30 cmTipo de contenido:- texto
- no mediado
- volumen
- 9786073220460
- 657.45 S2357a 2013
Contenidos:
1. La función de auditoria interna. --2. Normatividad de la auditoría interna. --3. Estructura y administración de la función de auditoría interna. --4. Comité de auditoría. --5. Metodología de la auditoría interna. --6. El informe de auditoría interna. --7. Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la formación financiera y operacional. --8. Tendencias de la auditoría interna.
Tipo de ítem | Biblioteca actual | Colección | Signatura | Copia número | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras | Reserva de ítems |
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Libro | Sede Ambato Sala general | Col General | 657.45 S2357a 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.1 | Disponible | AMB011581 | ||
Libro | Sede Ambato Sala general | Col General | 657.45 S2357a 2013 (Navegar estantería(Abre debajo)) | Ej.2 | Disponible | AMB013350 |
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Incluye bibliografía
1. La función de auditoria interna. --2. Normatividad de la auditoría interna. --3. Estructura y administración de la función de auditoría interna. --4. Comité de auditoría. --5. Metodología de la auditoría interna. --6. El informe de auditoría interna. --7. Servicios de aseguramiento de la confiabilidad e integridad de la formación financiera y operacional. --8. Tendencias de la auditoría interna.
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