Propuesta de mejora de control interno para los procesos administrativo-financiero de la distribuidora muñoz velasquez cia. ltda. ubicada en la ciudad de santo domingo, año 2015 /
Nicole Alexandra Iglesias Coello, Melissa Belén Macas Malla
- 183 páginas : gráficas, formularios * 1 CD-ROM
No hay impreso Costo USD80,00 Director: Ana Dolores Guillen Alava, Mg. Lectores: Luis Rodolfo Manosalvas Gomez, Mg. Elvis Ovidio Flores Jaramillo, Mg.
Tesis
En el presente trabajo de disertacion de grado que se refleja a continuacion ambiciona proponer mejoras en el proceso de control interno del area administrativa-financiera de la Distribuidora Muñoz Velasquez, empresa dedicada a la comercializacion de neumaticos, baterias y aros. En esta investigacion de grado se utilizo un enfoque cualitativo con el fin de obtener informacion acerca del control interno que maneja todos los departamentos de la empresa, inicialmente se procedio a realizar el levantamiento de informacion mediante las entrevistas y encuestas al personal de cada departamento para tener un conocimiento mucho mas amplio de como se maneja la empresa empiricamente, dando asi facilidad para poder elaborar las narrativas y graficar flujogramas, a continuacion mediante el uso de los cuestionarios se pudo visualizar los riesgos que tiene la empresa y la mediacion del impacto que tendria cada uno de los riesgos en cada departamento, es por ello que se ha realizado matrices de riesgo de cada area con el fin de ubicar si la empresa tiene un riesgo alto, medio o bajo. Los datos obtenidos durante todo el proceso de investigacion fueron utilizados para el analisis y evaluacion de la empresa con el objetivo de proponer politicas de mejora de control interno para cada departamento correspondiente que tiene la empresa y pueda ser mucho mas facil cumplir con los objetivos de la Distribuidora Muñoz Velasquez.
SISTEMAS DE AUDITORIA CONTABLES Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD