Armas Campaña, Mayra Alejandra

EVALUACION DEL SISTEMA DEL CONTROL INTERNO PARA LA GESTION DE INVENTARIO EN IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA MENDOZA, EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO 2016. / Mayra Alejandra Armas Campaña, Tania Vanessa Secaira Zambrano. - 142 páginas + 1 CD-ROM

Costo USD80 Directores: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg. Lectores: Ximena Leticia Garcia Zambrano, Mg. Patricio Rodrigo Portero Lopez, Mg.

Tesis

Un control interno radica en las actividades empresariales y practicas ejecutivas de gestion de los recursos, actualmente todas las empresas entre ellas Importadora y Distribuidora Mendoza, trata de aplicar politicas y procedimientos destinados a la gestion de inventarios, como un elemento fundamental para garantizar una eficiencia operacional en sus procesos. Este es un caso en el cual se valorara los resultados con el fin de medir la efectividad operativa enfocada en el manejo del inventario, partiendo de la existencia del control interno que influye en las diferentes areas de la empresa. La investigacion tiene por objetivo evaluar el control interno que posee sobre sus inventarios debido al manejo de un gran volumen y variedad de productos. El metodo que se utiliza es una investigacion cuantitativa, mediante la utilizacion de tecnicas de recoleccion de datos que permitan obtener e identificar los asuntos emergentes que impiden el desarrollo eficaz de los procesos y controles de gestion. En la ejecucion del trabajo se aplico la normativa del control interno, la cual permitio evidenciar que Importadora y Distribuidora Mendoza realiza sus procesos de manera empirica, a mas de ello se identifico las falencias del manejo del inventario. Para mitigar los riesgos que presenta la empresa se proponen acciones correctivas como la utilizacion de documentos que sirvan como respaldo de las operaciones internas y externas relacionadas a la gestion de los inventarios y la reestructuracion de los procesos facilitando y organizando de la mejor manera sus actividades para obtener una eficiencia operacional.


IMPLEMENTACION DEL CONTROL INTERNO

ECAC-AC / Ar543 2018