TY - BOOK AU - Molina Loor,Wendy Tatiana TI - EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Y MEJORA EN LOS PROCESOS DE CREDITOS Y COBRANZAS DE LA EMPRESA COMPUSOFTNET CIA. LTDA., EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO, PERIODO 2017 U1 - ECAC-CA PY - 2019/// CY - Ecuador PB - [sin editorial] KW - ADMINISTRACION EFICIENTE Y EFICAZ DE LAS ORGANIZACIONES PARA LA COMPETITIVIDAD SOSTENIBLE LOCAL Y GLOBAL N1 - No hay impresa. Costo: USD80,00; Directora: Ximena Leticia Garcia Zambrano, Mg. Lectores: Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg.; Ilda Margoth Elizalde Elizalde, Mg; Tesis; El presente trabajo de titulacion tiene como proposito evaluar el sistema de control interno y mejoras en los procesos de creditos y cobranzas en la empresa Compusoftnet Cia. Ltda., en el periodo 2017, se dedica a la compra-venta de suministros de oficinas, servicios de instalacion, mantenimiento y reparacion de redes de telecomunicacion y redes electronicas, se encuentra ubicada en la ciudad de Santo Domingo. En cuanto a la problematica de la entidad se pudo determinar la deficiencia del sistema del control interno en la gestion de creditos y cobranzas, ademas se puede corroborar que el nivel de riesgo es medio, debido a las deficiencias de los procesos y actividades que realiza la entidad. Ademas se determino que el analisis de los indicadores o ratios financieros es fundamental en la organizacion, se realizo mediante la aplicacion de tecnicas y herramientas ya que con ellos se puede conocer el endeudamiento o liquidez en la organizacion. Mediante el estudio realizado se determino que el enfoque del estudio es mixto, debido que se utilizo tecnicas cuantitativa y cualitativa, en cuanto a la cualitativa es donde se utiliza recoleccion de datos donde se describe o se afirma y en cuanto a la cuantitativa porque se utilizo informacion financiera, el objetivo de la investigacion es estudiar cada uno de los procesos a fin de determinar si la entidad opera de manera eficaz. Por ultimo se elaboro un informe de auditoria, donde se establecieron conclusiones y recomendaciones para contribuir con la organizacion para que puedan mejorar en los procesos, actividades y normas para que tengan un rendimiento eficaz en el ente. Palabras Claves: Control interno, Liquidez, Concesion de Concesion, cartera vencida, cuentas por cobrar UR - https://issuu.com/pucesd/docs/molina__zambrano_control_interno/ ER -