TY - BOOK AU - Vega Tocumbe,Freddy Patricio TI - Evaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda U1 - DISERT 657.45 PY - 2017/// CY - Ambato PB - [sin editorial] KW - CONTROL INTERNO. INDICADORES FINANCIEROS. RIESGO N1 - Disertación; 1. Problema. --2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y recomendaciones. --6. Propuesta; Disponible para préstamo interno N2 - El presente trabajo de investigacion pretende evaluar el Control Interno del area de creditos en la Cooperativa de Ahorro y Credito Pujili Ltda., medida que ayudara a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institucion financiera. El estudio se llevo a cabo mediante una evaluacion, empleando los procesos de auditoria correspondientes ER -