EVALUACION DE CONTROL INTERNO A LA GESTION DE INVENTARIOS EN LA DISTRIBUIDORA SAN JOSE, EN LA CIUDAD SANTO DOMINGO DE LOS COLORADOS, 2018. / Jessica Johana Guamán Carguachi; Nataly Karina Padilla Matute.

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2019Descripción: 125 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA G9312p 2019
Recursos en línea:
Contenidos:
El presente trabajo de titulacion permitio evaluar el sistema de control interno de la gestion de inventarios de la Distribuidora San Jose, ubicada en la ciudad de Santo Domingo siendo esta dedicada a la compra y venta de balanceados y materia prima agricola, la investigacion inicio con el levantamiento de informacion de acuerdo a las diferentes tecnicas de recoleccion de datos, tratandose de una entrevista al administrador y contador externo, asimismo, se realizo encuestas a los colaboradores (secretaria, bodeguero), proveedores y clientes mayoristas de la distribuidora, todo esto con el fin de conocer los problemas que contaba y los procesos que manejaba la misma. Posteriormente se ejecuto un plan de auditoria, en la fase de planificacion se realizo papeles de trabajo para conocer el proceso de la gestion de inventarios que actualmente manejaba la distribuidora e identificar sus areas criticas mediante flujogramas de compra ,almacenamiento y venta, se definio marcas de auditoria y se aplico el cuestionario COSO ERM II compuesto por sus ocho componentes, tambien se establecio la muestra, nivel de confianza y nivel de riesgo, se elaboro una matriz de recomendaciones a traves de los riesgos identificados, en la fase de ejecucion se realizo pruebas de recorrido para identificar hallazgos en el sistema de control interno en la gestion de inventarios, finalmente se elaboro un informe en el cual se detalla los hallazgos encontrados en el area compra, almacenamiento y venta con su respectiva recomendacion para el mejoramiento en la gestion de inventarios.
Nota de disertación: Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría CPA. Escuela Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019
Valoración
    Valoración media: 0.0 (0 votos)
Existencias
Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ítems
Tesis Tesis Sede Santo Domingo Sala general Col General ECAC-CA G9312p 2019 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 No para préstamo SDO028249
Total de reservas: 0

Costo USD80

Director: Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg. Lectores Luis Evangelio Morejon Armijo, Mg. Ilda Margoth Elizalde Elizalde Mg.

Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría CPA. Escuela Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2019

El presente trabajo de titulacion permitio evaluar el sistema de control interno de la gestion de inventarios de la Distribuidora San Jose, ubicada en la ciudad de Santo Domingo siendo esta dedicada a la compra y venta de balanceados y materia prima agricola, la investigacion inicio con el levantamiento de informacion de acuerdo a las diferentes tecnicas de recoleccion de datos, tratandose de una entrevista al administrador y contador externo, asimismo, se realizo encuestas a los colaboradores (secretaria, bodeguero), proveedores y clientes mayoristas de la distribuidora, todo esto con el fin de conocer los problemas que contaba y los procesos que manejaba la misma. Posteriormente se ejecuto un plan de auditoria, en la fase de planificacion se realizo papeles de trabajo para conocer el proceso de la gestion de inventarios que actualmente manejaba la distribuidora e identificar sus areas criticas mediante flujogramas de compra ,almacenamiento y venta, se definio marcas de auditoria y se aplico el cuestionario COSO ERM II compuesto por sus ocho componentes, tambien se establecio la muestra, nivel de confianza y nivel de riesgo, se elaboro una matriz de recomendaciones a traves de los riesgos identificados, en la fase de ejecucion se realizo pruebas de recorrido para identificar hallazgos en el sistema de control interno en la gestion de inventarios, finalmente se elaboro un informe en el cual se detalla los hallazgos encontrados en el area compra, almacenamiento y venta con su respectiva recomendacion para el mejoramiento en la gestion de inventarios.

FN

No hay comentarios en este titulo.

para colocar un comentario.
Recursos Repositorio Herramienta Guias Normativa


 Nuestras Alianzas