EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A LA GESTION DE INVENTARIOS EN LA FUNDACION SALUDESA EN SANTO DOMINGO, AÑO 2016 / Camila Martínez Espinosa; Elsi Noemi Paredes Ramires

Por: Editor: Ecuador : [sin editorial] , 2017Descripción: 106 páginas + 1 CD-ROMTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
Tema(s): Clasificación CDD:
  • ECAC-CA M3669e 2017
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Contenidos:
El presente trabajo de titulacion denominado “Evaluacion del sistema de control interno a la gestion de inventarios en la Fundacion SALUDESA en Santo Domingo, año 2016”; tiene como finalidad la mejora del control interno en el area de inventarios mediante las diferentes herramientas y procesos de auditoria, entre ellas; observacion, entrevistas, cuestionarios de control interno, diagramas de flujos y narrativas. Para fundamentar la evaluacion del sistema de control interno se realizo el marco referencial relacionado con el tema de investigacion, se utilizo un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo como metodologia de investigacion; para el diseño de dicha investigacion se aplico el no experimental basado en observar los fenomenos como se presentan sin manipulacion por parte de los investigadores; finalmente los tipos de investigacion utilizados fueron los descriptivos, exploratorios y explicativos. Por medio de las tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos se logro identificar las areas criticas, mismas que fueron corroboradas al realizar los cuestionarios aplicados al personal relacionado con el area de inventarios, obteniendo un nivel de confianza medio, lo que conlleva a un nivel de riesgo medio. Lo anterior permitio realizar la propuesta que promueva la mejora del control interno en la gestion de la Fundacion SALUDESA, donde se especifican aspectos como la aplicacion de una nueva estructura organizacional, nuevos flujos de procesos, politicas, funciones y procedimientos para el area.
Nota de disertación: Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2017
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Tipo de ítem Biblioteca actual Colección Signatura Copia número Estado Fecha de vencimiento Código de barras Reserva de ítems
Tesis Tesis Sede Santo Domingo Sala general Col General ECAC-CA M3669e 2017 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 No para préstamo SDO027315
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Costo USD80,00

Director: Mikel Ugando Peñate, PhD. Lectores: Patricio Rodrigo Portero Lopez, Mg. Hernan Oswaldo Maldonado Pazmiño, Mg.

Tesis Ingenieras en Contabilidad y Auditoría - CPA. Escuela de Ciencias Administrativas y Contables Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Santo Domingo 2017

El presente trabajo de titulacion denominado “Evaluacion del sistema de control interno a la gestion de inventarios en la Fundacion SALUDESA en Santo Domingo, año 2016”; tiene como finalidad la mejora del control interno en el area de inventarios mediante las diferentes herramientas y procesos de auditoria, entre ellas; observacion, entrevistas, cuestionarios de control interno, diagramas de flujos y narrativas. Para fundamentar la evaluacion del sistema de control interno se realizo el marco referencial relacionado con el tema de investigacion, se utilizo un enfoque mixto, es decir cualitativo y cuantitativo como metodologia de investigacion; para el diseño de dicha investigacion se aplico el no experimental basado en observar los fenomenos como se presentan sin manipulacion por parte de los investigadores; finalmente los tipos de investigacion utilizados fueron los descriptivos, exploratorios y explicativos. Por medio de las tecnicas e instrumentos de recoleccion de datos se logro identificar las areas criticas, mismas que fueron corroboradas al realizar los cuestionarios aplicados al personal relacionado con el area de inventarios, obteniendo un nivel de confianza medio, lo que conlleva a un nivel de riesgo medio. Lo anterior permitio realizar la propuesta que promueva la mejora del control interno en la gestion de la Fundacion SALUDESA, donde se especifican aspectos como la aplicacion de una nueva estructura organizacional, nuevos flujos de procesos, politicas, funciones y procedimientos para el area.

MM

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