000 01347nam a2200277Ia 4500
001 5227
008 121227s2006 ck 000 0 spa d
020 _a9586484343
082 0 4 _a658.401
_bE829a
100 _qEstupiñán Gaitán, Rodrigo
245 1 0 _aAdministración o gestión de riesgos e.r.m. y la auditoría interna : gobierno corporativo, mapa de riesgos, comités de auditoría, listas y cuestionarios de control, normas internacionales de auditoría interna / Rodrigo Estupiñan Gaitán; Miguel Antonio Cano Castaño
_b
_c
264 0 _aBogotá, Colombia:
_bBecoe Ediciones,
_c2006
300 _a224 páginas ;
_c21 cm.
336 _atxt
337 _an
338 _anc
490 0 _aTextos universitarios. Contabilidad y finanzas
504 _aBibliografía: (p. [335]-336).
505 0 _a1. El control interno.-- 2. Organización de la auditoria.-- 3. Enfoques modernos de la auditoria.-- 4. Código de ética.-- 5. Riesgo empresarial.-- 6. La auditoría interna.-- 7. Conocimientos del cliente.-- 8. Gobierno corporativo.-- 9. Los comités de auditoria.
650 1 4 _aADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
650 1 4 _aADMINISTRACIÓN FINANCIERA
650 1 4 _aAUDITORÍA
650 1 4 _aAUDITORÍA INTERNA
830 0 _aTextos universitarios.
_pContabilidad y finanzas.
942 0 0 _00
_cBK
999 _c212575
_d212575