000 01384nam a2200229Ia 4500
001 17375
008 171010s2017 ec 000 0 spa d
082 0 4 _aDISERT 657.45
_bV4221e
245 1 0 _aEvaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda.
264 0 _aAmbato :
_b[sin editorial] ,
_c2017
300 _a96 páginas ;
_c25 cm.
336 _atxt
337 _an
338 _anc
502 _aDisertación
_b(Ingeniera en Contabilidad y Auditoria)
_cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas.
505 0 _a1. Problema. --2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y recomendaciones. --6. Propuesta
506 _aDisponible para préstamo interno
520 _aEl presente trabajo de investigacion pretende evaluar el Control Interno del area de creditos en la Cooperativa de Ahorro y Credito Pujili Ltda., medida que ayudara a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institucion financiera. El estudio se llevo a cabo mediante una evaluacion, empleando los procesos de auditoria correspondientes
650 1 4 _aCONTROL INTERNO. INDICADORES FINANCIEROS. RIESGO.
700 1 _aVega Tocumbe, Freddy Patricio
999 _c221713
_d221713
942 0 0 _00