000 | 01384nam a2200229Ia 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 17375 | ||
008 | 171010s2017 ec 000 0 spa d | ||
082 | 0 | 4 |
_aDISERT 657.45 _bV4221e |
245 | 1 | 0 | _aEvaluación del proceso de control interno en el área de créditos de la cooperativa de ahorro y crédito pujilí ltda. |
264 | 0 |
_aAmbato : _b[sin editorial] , _c2017 |
|
300 |
_a96 páginas ; _c25 cm. |
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336 | _atxt | ||
337 | _an | ||
338 | _anc | ||
502 |
_aDisertación _b(Ingeniera en Contabilidad y Auditoria) _cPontificia Universidad Catolica del Ecuador, Escuela de Administracion de Empresas. |
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505 | 0 | _a1. Problema. --2. Marco Teorico. -- 3. Metodologia de la investigacion. --4. Analisis e interpretacion de Resultados. --5. Conclusiones y recomendaciones. --6. Propuesta | |
506 | _aDisponible para préstamo interno | ||
520 | _aEl presente trabajo de investigacion pretende evaluar el Control Interno del area de creditos en la Cooperativa de Ahorro y Credito Pujili Ltda., medida que ayudara a disminuir riesgos que puedan afectar el desarrollo adecuado de la institucion financiera. El estudio se llevo a cabo mediante una evaluacion, empleando los procesos de auditoria correspondientes | ||
650 | 1 | 4 | _aCONTROL INTERNO. INDICADORES FINANCIEROS. RIESGO. |
700 | 1 | _aVega Tocumbe, Freddy Patricio | |
999 |
_c221713 _d221713 |
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942 | 0 | 0 | _00 |