Auditoría I, II y III / (Registro nro. 207968)

Detalles MARC
000 -CABECERA
campo de control de longitud fija 02470nam a2200277Ia 4500
001 - NÚMERO DE CONTROL
campo de control 8714
008 - LONGITUD FIJA
campo de control de longitud fija 160118s1998 sp 00 0 spa d
020 ## - INTERNATIONAL STANDARD BOOK NUMBER
ISBN 8489436053
040 ## - FUENTE DE CATALOGACIÓN
Centro catalogador/agencia de origen PUCESD
Lengua de catalogación Español
Normas de descripción rda
100 1# - AUTOR PERSONAL
nombre Aguirre Ormaechea, Juan
245 10 - TÍTULO PROPIAMENTE DICHO
título Auditoría I, II y III /
Mención de responsabilidad, etc. Juan Aguirre Ormaechea
250 ## - EDICIÓN
edición 1ª Ed.
264 #1 - PIE DE IMPRENTA
lugar (ciudad) España :
editorial Cultural ,
fecha 1998
300 ## - DESCRIPCIÓN FÍSICA
Extensión 3 tomoss ;
Dimensiones 27 cm.
336 ## - TIPO DE CONTENIDO
Término de tipo de contenido texto
337 ## - MEDIACIÓN
Nombre/término del tipo de medio no mediado
338 ## - PORTADOR
Nombre/término del tipo de soporte volumen
500 ## - NOTA GENERAL
Nota general Inv. ant. 2660, 2661,2662
505 0# - NOTA DE CONTENIDO
Nota de contenido Tomo I: 1.-Los principios y normas de contabilidad 2.-La auditoria de los estados financieros 3.-Fases de una auditoria 4.-Papeles de trabajo 5.-Inmovilizado inmaterial 6.-Inmovilizado material 7.-Inmovilizado financiero 8.-Existencias 9.-Cuentas a cobras 10.-Inversiones financieras temporales, caja, bancos, y pasivos bancarios 11.-Fondos propios 12.-Provisiones para riesgos y gastos 13.-Cuentas a pagar 14.-Administracion publicas 15.-Sociedades del grupo y otras partes relacionadas 16.-Ajustes por peiodificacion 17.-Perdidas y ganancias 18.-Hechos posteriores y contingencias 19.-Fraudes y errores 20.-Auditoria de empresas 21.-Informe de auditoria de los estados financieros. Tomo II: Caso practico Tomo III: Control interno: definicion, elementos y pautas 2.-Organizacion empresarial y control interno 3.-Objetivos del control interno 4.-Estudio y evaluacion de los sistemas de control interno 5.-Control interno general 6.-Control interno en el area de caja y bancos 7.-Control interno en el area de clientes y otras cuentas a cobrar 8.-Control interno en el area de existencias 9.-Control interno en el area de inmovilizado material e inmaterial 10.-Control interno en el area de proveedores y otras cuentas a pagar 11.-Control interno en fondos propios, deudas con entidades de credito y administraciones publicas 12.-Control interno en el area de inversiones 13.-Control interno en el area de nominas 14.-Procedimiento y control del ciclo de ingresos / ventas 15.-Procedimiento y control del ciclo de adquisicion/aprovisionamiento 16.-Procedimiento y control del ciclo de produccion 17.-Procedimiento y control del ciclo de almacen/logistica 18.-Procedimiento y control del ciclo de tesoreria 19.-Caso practico
526 ## - Nota de Programa de Estudio
Nombre del programa Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas
590 ## - NOTA LOCAL (RLIN)
Nota local MM
082 04 - CLASIFICACIÓN DECIMAL DEWEY
Clasificación 657.45
Clave de autor Ag94 1998
090 ## - CLASIFICACIÓN LOCAL
clasificación Planta Baja
650 04 - MATERIA GENERAL
Término de materia o nombre geográfico como elemento inicial AUDITORIA
942 00 - PUNTO DE ACCESO ADICIONAL KOHA
Préstamos Koha (prestado), todas las copias 0
Tipo de ítem koha Libro
Existencias
Ocultar en el OPAC Perdido Dañado No circula Colección Sede propietaria Localización actual Ubicación Adquirido Préstamos Signatura topográfica Código de barras Visto por última vez Último préstamo Ejemplar Tipo de ítem
No oculto       Col General Sede Santo Domingo Sede Santo Domingo Sala general 01/18/2016 1 657.45 Ag94 1998 SDO025150 11/14/2023 11/13/2023 Ej.1 Libro
No oculto       Col General Sede Santo Domingo Sede Santo Domingo Sala general 01/18/2016   657.45 Ag94 1998 SDO025148 03/08/2022   Ej.1 Libro
No oculto       Col General Sede Santo Domingo Sede Santo Domingo Sala general 01/18/2016   657.45 Ag94 1998 SDO025149 03/08/2022   Ej.1 Libro
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