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Auditoría I, II y III / Juan Aguirre Ormaechea

Por: Editor: España : Cultural , 1998Edición: 1ª EdDescripción: 3 tomoss ; 27 cmTipo de contenido:
  • texto
Tipo de medio:
  • no mediado
Tipo de soporte:
  • volumen
ISBN:
  • 8489436053
Tema(s): Clasificación CDD:
  • 657.45 Ag94 1998
Contenidos:
Tomo I: 1.-Los principios y normas de contabilidad 2.-La auditoria de los estados financieros 3.-Fases de una auditoria 4.-Papeles de trabajo 5.-Inmovilizado inmaterial 6.-Inmovilizado material 7.-Inmovilizado financiero 8.-Existencias 9.-Cuentas a cobras 10.-Inversiones financieras temporales, caja, bancos, y pasivos bancarios 11.-Fondos propios 12.-Provisiones para riesgos y gastos 13.-Cuentas a pagar 14.-Administracion publicas 15.-Sociedades del grupo y otras partes relacionadas 16.-Ajustes por peiodificacion 17.-Perdidas y ganancias 18.-Hechos posteriores y contingencias 19.-Fraudes y errores 20.-Auditoria de empresas 21.-Informe de auditoria de los estados financieros. Tomo II: Caso practico Tomo III: Control interno: definicion, elementos y pautas 2.-Organizacion empresarial y control interno 3.-Objetivos del control interno 4.-Estudio y evaluacion de los sistemas de control interno 5.-Control interno general 6.-Control interno en el area de caja y bancos 7.-Control interno en el area de clientes y otras cuentas a cobrar 8.-Control interno en el area de existencias 9.-Control interno en el area de inmovilizado material e inmaterial 10.-Control interno en el area de proveedores y otras cuentas a pagar 11.-Control interno en fondos propios, deudas con entidades de credito y administraciones publicas 12.-Control interno en el area de inversiones 13.-Control interno en el area de nominas 14.-Procedimiento y control del ciclo de ingresos / ventas 15.-Procedimiento y control del ciclo de adquisicion/aprovisionamiento 16.-Procedimiento y control del ciclo de produccion 17.-Procedimiento y control del ciclo de almacen/logistica 18.-Procedimiento y control del ciclo de tesoreria 19.-Caso practico
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Libro Libro Sede Santo Domingo Sala general Col General 657.45 Ag94 1998 (Navegar estantería(Abre debajo)) Ej.1 Disponible SDO025150
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Inv. ant. 2660, 2661,2662

Tomo I: 1.-Los principios y normas de contabilidad 2.-La auditoria de los estados financieros 3.-Fases de una auditoria 4.-Papeles de trabajo 5.-Inmovilizado inmaterial 6.-Inmovilizado material 7.-Inmovilizado financiero 8.-Existencias 9.-Cuentas a cobras 10.-Inversiones financieras temporales, caja, bancos, y pasivos bancarios 11.-Fondos propios 12.-Provisiones para riesgos y gastos 13.-Cuentas a pagar 14.-Administracion publicas 15.-Sociedades del grupo y otras partes relacionadas 16.-Ajustes por peiodificacion 17.-Perdidas y ganancias 18.-Hechos posteriores y contingencias 19.-Fraudes y errores 20.-Auditoria de empresas 21.-Informe de auditoria de los estados financieros. Tomo II: Caso practico Tomo III: Control interno: definicion, elementos y pautas 2.-Organizacion empresarial y control interno 3.-Objetivos del control interno 4.-Estudio y evaluacion de los sistemas de control interno 5.-Control interno general 6.-Control interno en el area de caja y bancos 7.-Control interno en el area de clientes y otras cuentas a cobrar 8.-Control interno en el area de existencias 9.-Control interno en el area de inmovilizado material e inmaterial 10.-Control interno en el area de proveedores y otras cuentas a pagar 11.-Control interno en fondos propios, deudas con entidades de credito y administraciones publicas 12.-Control interno en el area de inversiones 13.-Control interno en el area de nominas 14.-Procedimiento y control del ciclo de ingresos / ventas 15.-Procedimiento y control del ciclo de adquisicion/aprovisionamiento 16.-Procedimiento y control del ciclo de produccion 17.-Procedimiento y control del ciclo de almacen/logistica 18.-Procedimiento y control del ciclo de tesoreria 19.-Caso practico

Contabilidad y Auditoría, Administración de Empresas

MM

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